ইউপি বার্ষিক বাজেট
০৮নং বাজুয়া ইঊনিয়ন পরিষদ (এল,জি,ডি আইডি…………………………………)
উপজেলা…দাকোপ………জেলা…খুলনা……অর্থ-বছর২০১৬-২০১৭
হিসাব খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
প্রারন্তিক জেরঃ? |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
৫০০/= |
|
৫০০/= |
|
|
ব্যাংকে জমা |
১০,০০০/= |
৫০,০০০/= |
৬০,০০০/= |
|
|
মোট প্রারন্তিক জেরঃ |
|
|
৬০,৫০০/= |
১৬,১৩০/= |
|
প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
কর আদায় |
২,০০,০০০/= |
|
২,০০,০০০/= |
|
|
অযান্তিক যানবাহন লইসেন্স ফিস |
০০০ |
|
............ |
১০,০০০/= |
|
পরিষদ কতৃক লইসেন্স ওপারমিট ফিস |
৩০,০০০/= |
|
৩০,০০০/= |
৪৭,০০০/= |
|
ইজরা বাবদপ্রাপ্তিঃ |
৩,৫০,০০০/= |
|
৩,৫০,০০০/= |
৩,১০,০০০/= |
|
সম্পত্তি থেকে আয় |
১,০০,০০০/= |
|
১,০০,০০০/= |
১,০০,০০০/= |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি আনুদান |
|
৫,০০,০০০/= |
৫,০০,০০০/= |
৪,৪৬,৮৭০/= |
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১%অর্থ |
০০০ |
০০০ |
|
১,০০,০০০/= |
|
সরকারি সূত্রে অনুদান |
|
১,২০,০০,০০০/= |
১,২০,০০,০০০/= |
|
|
সরকারি থেকে বরাদ্দ |
|
২৫,০০,০০০/= |
২৫,০০,০০০/= |
১৫,০০,০০০/= |
|
স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি |
|
২,০০,০০০/= |
২,০০,০০০/= |
২,০০,০০০/= |
|
অন্যান্য প্রাপ্তি |
|
৩,০০,০০০/= |
৩,০০,০০০/= |
৩,০০,০০০/= |
|
মোট প্রাপ্তি |
৬,৯০,৫০০/= |
১,৫৫,৫০,০০/= |
১,৬২,৪০,৫০০/= |
১,৫৯,১০,০০০/= |
|
|
|
|
|
|
|
ইউপি বার্ষিক বাজেট
০৮নং বাজুয়া ইঊনিয়ন পরিষদ (এল,জি,ডি আইডি…………………………………)
উপজেলা…দাকোপ………জেলা…খুলনা……অর্থ-বছর২০১৪-২০১৫
হিসাব খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যায়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
১,৬০,০০০ |
১,৬০,০০০ |
৩,২০,০০০ |
৫,০৪,৯০০ |
|
কর্মচারী,কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা |
৫০,০০০ |
১,২০,০০০ |
১,৭০,০০০ |
৪,৭৭,৯৫০ |
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
২০,০০০ |
|
২০,০০০ |
২৩,০০০ |
|
প্রিন্টিং এবং স্টেশনরি |
৭৫,০০০ |
|
৭৫,০০০ |
৫৫,০০০ |
|
ডাক ও তার |
৩০,০০০ |
|
৩০,০০০ |
|
|
বিদ্যুত বিল |
৪০,০০০ |
|
৪০,০০০ |
৩০,০০০ |
|
অফিস রক্ষনাবেক্ষন |
৬০,০০০ |
১,০০,০০০ |
১,৬০,০০০ |
৩৮,০০০ |
|
অন্যান্য ব্যয় |
৫০,০০০ |
|
৫০,০০০ |
১,২০,০০০ |
|
উন্নয়ন মূলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প |
|
৪,৫০,০০০ |
৪,৫০,০০০ |
১,০০,০০০ |
|
সাস্থ ওপয় নিষ্কাশন |
৫০,০০০ |
৩,০০,০০০ |
৩,৫০,০০০ |
২,৯৫,০০০ |
|
রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
৫০,০০০ |
১,২৯,০০,০০০ |
১,২৯,৫০,০০০ |
১,৩৯,০০,০০০ |
|
গৃহ-নির্মাণ ওমেরামত |
|
৩,০০,০০০ |
৩,০০,০০০ |
১,০০,০০০ |
|
শিক্ষা কর্মসূচী |
৪০,০০০ |
৪,০০,০০০ |
৪,৪০,০০০ |
৭০,০০০ |
|
সেচ ও খাল |
|
২,০০,০০০ |
২,০০,০০০ |
১,১০,০০০ |
|
দূর্যোগ প্রতিরোধ |
|
২,০০,০০০ |
২,০০,০০০ |
............... |
|
অন্যান্য |
৫০,০০০ |
|
৫০,০০০ |
৭০,০০০ |
|
মোট ব্যয়ঃ |
৬,৭৫,০০০ |
১,৫১,৩০,০০০ |
১,৫৮,০৫,০০০ |
১,৫৮,৯৩,৮৫০ |
|
সমাপনী জেরঃ |
১৫,৫০০ |
৪,২০,০০০ |
৪,৩৫,৫০০ |
১৬,১৫০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস